會計月底盤點(月底盤點會計分錄)
我是會計,月底怎么跟出納盤點現金?1、月底把報表的庫存現金科目做完,然后通知出納進行盤點(如果有內審那么最好內審監盤)。如果有多個公司或者多個保險箱要進行盤點,先對不盤點的保險箱進行封存,然后開始盤點。2、讓出納將...
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